老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
请问,员工工资可以发到5千,社保我这边做工资按4千 问
可以的,可以这么做的。 答
老师,请问下装修用的腻子粉、瓷砖胶开票名称中选 问
你好,下面还有哪些类别可供选择 答
老师您好!请问湖北省会计人员继续教育还可以进行 问
你好,现在全国都统一用这一个了。 https://ausm.mof.gov.cn/index/ 答
早上好,老师,请问我们与甲方签的技术服务合同,里面 问
您好,这个的话,是必须按照不同税率分开6%和13%的,然后可以开一个名称的,明细的胡录入是很麻烦的 答
报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
您好 请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
答: 资金结存=结转结余%2B返还额度
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是分公司替总公司收取了专利费,之后又把这笔专利费还给总公司。那分录是不是代收到专利费时。借:银行存款 贷:其他应付款 。还给总公司时~借:其他应付款 贷:银行存款。图片是总公司会计说等收到专利费时应该做代收代付处理,而不是其他应收,其他应付。没明白是什么意思,那我这样写分录对吗
答: 你的分录处理是对的。 你图片里面我没看明白什么意思
我们公司一人离职但多交了一个月社保现在个人部分已经收回借银行存款 贷其他应付款_代收代扣_保险公积金之前的会计让我把这社保调出来 调到其他应收那另一个科目是啥呢
请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
有个人挂靠我们单位代缴五险!我们收到的费用被前会计这样记录:借:银行存款,贷:其他应收款!我们收到缴纳五险回单后,如何做账!可以调账:借:其他应收款 贷:其他应付款?
神奇小飞侠 追问
2018-11-30 15:04
徐阿富老师 解答
2018-11-30 15:09