我们有一个0余额账户,11月做的收款凭证 ,借方银行存款40000,其他应收10000,其他应付款50000;然后付款凭证,其他应付款40000,银行存款40000.现在发现实际收到的是30000,未入账20000,不知道怎么做冲销
烂漫的指甲油
于2019-12-16 12:26 发布 735次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
资金结存=结转结余%2B返还额度
2020-03-30 17:47:34
你好 你们实际业务是什么 ? 说下业务
2019-12-16 12:41:29
你的分录处理是对的。
你图片里面我没看明白什么意思
2019-07-22 21:32:43
这个回扣,我个人认为可以冲销售费用
2019-05-04 18:37:36
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