送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-11-30 14:08

你好!将多计提的冲红处理就行,一般增值税不用计提噢,月末根据销项和进项可以直接计算出应交金额。

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您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:03:57
是的,是这样账务处理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
2019-03-20 14:14:08
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:01:12
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