11月交了金税盘服务费,想在12月初申报11月增值税的时候做抵减,这个抵减分录是做到11月份还是做到12月份? 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
G. Y
于2018-11-30 14:38 发布 763次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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