送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-01 12:25

同学 你好
当月认证的发票对方作废了 
你可以直接做分录
借:应交税费——应交增值税——进项税额
    贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出

灵馨 追问

2018-12-01 12:26

月底如何结转这笔转出的和当月所有的增增税呢

bamboo老师 解答

2018-12-01 12:29

这笔这么做了 月底就不用另外再做了
如果你当月进项大于销项 不用做账务处理 有留底 留待下期继续抵扣
如果你当月进项小于销售 需要交纳增值税
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
    贷:应交税费——未交增值税

灵馨 追问

2018-12-01 12:30

好的,谢谢老师 

bamboo老师 解答

2018-12-01 12:35

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利

灵馨 追问

2018-12-01 12:40

如何五星好评呢

bamboo老师 解答

2018-12-01 12:43

老师也不太懂你那边的界面 不方便操作就算了哈

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2022-10-12 14:08:32
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
您好,进项税额转出的分录是借 原材料(库存商品)这些 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出),不用你说的那一笔的
2021-12-11 11:50:11
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