- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-01 12:25
同学 你好
当月认证的发票对方作废了
你可以直接做分录
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
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借:制造费用~运费
贷:应交税费~进项税额转出
2019-01-14 20:42:12
你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
您好,进项税额转出的分录是借 原材料(库存商品)这些 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出),不用你说的那一笔的
2021-12-11 11:50:11
你好,红字增值税进项票应当是做进项负数,而不是进项税额转出啊
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-06-06 21:31:48
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