送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-12-03 09:59

你收到5万,借:银行存款,5万,贷:预收账款 客户 5万,然后你转10万,帮客户付车款,借:预收账款 客户 5万,应收账款 客户 5万,贷:银行存款 10万

碎碎念 追问

2018-12-03 10:13

不对   我们不用预收的科目

小杨老师 解答

2018-12-03 10:17

往来科目都是通用的,你就按你们的往来科目做账就好了

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1.可以不摊销直接记费用里面的 2.外账借管理费用,进项贷银存5000 借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出 内账借管理费用5000贷银存 借其他应收款1000借管理费用-1000
2019-06-15 14:58:24
你收到5万,借:银行存款,5万,贷:预收账款 客户 5万,然后你转10万,帮客户付车款,借:预收账款 客户 5万,应收账款 客户 5万,贷:银行存款 10万
2018-12-03 09:59:51
你好,不可以这样处理,应当这样处理 法人的私户上转钱到公户,借;银行存款,贷;其他应付款 公户转钱到法人私户,借;其他应付款或者其他应收款,贷;银行存款
2019-11-30 11:42:54
借现金 贷银行存款。 如果你公司私户也在银行存款下核算,借银行存款-私户 贷银行存款-公户
2017-05-13 17:28:52
您好,这样的分录是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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