公司给车子购买2019.5.9-2020.5.8的商业车险5000元银行存款支付,保险公司反了1000元通过私人账户打给公司老板,问题一:是不是这个商业车险需要按月摊销?问题二:我的内外账怎么做分录呢?
雅玲儿
于2019-06-15 14:55 发布 1079次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-15 14:58
1.可以不摊销直接记费用里面的
2.外账借管理费用,进项贷银存5000
借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出
内账借管理费用5000贷银存
借其他应收款1000借管理费用-1000
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2.外账借管理费用,进项贷银存5000
借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出
内账借管理费用5000贷银存
借其他应收款1000借管理费用-1000
2019-06-15 14:58:24
你收到5万,借:银行存款,5万,贷:预收账款 客户 5万,然后你转10万,帮客户付车款,借:预收账款 客户 5万,应收账款 客户 5万,贷:银行存款 10万
2018-12-03 09:59:51
你好,不可以这样处理,应当这样处理
法人的私户上转钱到公户,借;银行存款,贷;其他应付款
公户转钱到法人私户,借;其他应付款或者其他应收款,贷;银行存款
2019-11-30 11:42:54
借现金 贷银行存款。
如果你公司私户也在银行存款下核算,借银行存款-私户 贷银行存款-公户
2017-05-13 17:28:52
您好,这样的分录是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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