送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-15 14:58

1.可以不摊销直接记费用里面的
2.外账借管理费用,进项贷银存5000
借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出
内账借管理费用5000贷银存
借其他应收款1000借管理费用-1000

雅玲儿 追问

2019-06-15 15:07

外账部分:我们只是有通过银行付款,但是没有取得发票,1000元通过私账打到老板账户,这也是没有发票开出的,这样写分录没问题吗?

郭老师 解答

2019-06-15 15:09

那就和内账一样做,不能做进项了

雅玲儿 追问

2019-06-15 15:33

老板这1000元通过现金给到财务了,并且对内账有提出说要摊销~外账没有做要求,那我内账可以按照图片的分录做吗?不对的话怎么修改分录呢?

郭老师 解答

2019-06-15 15:37

可以,需要你老板给你现金

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1.可以不摊销直接记费用里面的 2.外账借管理费用,进项贷银存5000 借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出 内账借管理费用5000贷银存 借其他应收款1000借管理费用-1000
2019-06-15 14:58:24
你收到5万,借:银行存款,5万,贷:预收账款 客户 5万,然后你转10万,帮客户付车款,借:预收账款 客户 5万,应收账款 客户 5万,贷:银行存款 10万
2018-12-03 09:59:51
你好,不可以这样处理,应当这样处理 法人的私户上转钱到公户,借;银行存款,贷;其他应付款 公户转钱到法人私户,借;其他应付款或者其他应收款,贷;银行存款
2019-11-30 11:42:54
借现金 贷银行存款。 如果你公司私户也在银行存款下核算,借银行存款-私户 贷银行存款-公户
2017-05-13 17:28:52
您好,这样的分录是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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