送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-12-03 09:43

您好,可以全额抵扣,认证了的话可以做进项税额转出,没有销项税抵扣的话留着以后有税交时再抵。

Luck Fairy 追问

2018-12-03 09:52

我这个月不够的话,我先这个月先做的是进项转出转出了,比如说我下个月如果够了,我再把这张发。再把这一张做进去,对吗。

Luck Fairy 追问

2018-12-03 09:54

借:管理费用  436.56  
 应交税金-应交增值税-进项税金43.44
贷:现金      480
借:管理费用     43.44
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出     43.44元

Luck Fairy 追问

2018-12-03 09:56

然后在这个月的申报表中直接做转出和全额抵扣:然后在申报中,直接做转出:在增值税附表二中把进项税额转出里填入数额:43.44

吴月柳 解答

2018-12-03 12:07

可以按上面这样做。抵扣时再做抵扣分录

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相关问题讨论
您好,可以全额抵扣,认证了的话可以做进项税额转出,没有销项税抵扣的话留着以后有税交时再抵。
2018-12-03 09:43:42
您好!可以的。这个可以全额抵扣。你直接先进项转出。什么时候大于480元了,再一次抵扣。
2018-12-03 10:56:25
你好 看你们是什么业务
2019-01-21 11:43:56
你好;  1.  比如 我 公司的货物给你   ; 你的货物给我 ;     我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果    都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。  这样 可以不用产生增值税缴纳的   
2022-03-10 09:54:11
同学你好 对的 需要你们承担
2022-12-23 11:24:21
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