老师,请教一下,我公司这边的话,11月份刚注册的话,11月底的时候开了一个项目的发票,确认收入了。但是呢,他们这边的话,成本的发票11月份还没有取回来。是否可以等到12月份收取发票之后,再进行入账并且结转成本吗?都是一些材料发票和制作图纸的发票
晓燕*诗
于2018-12-03 10:08 发布 590次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你是指结转相应的销售成本吗?
2021-12-04 14:51:23
可以的,摘要要写明,补记11月XX号凭证结转成本。这样就很清楚了
2018-12-03 10:10:33
多结转成本需要冲掉,账上,还有就是你这个汇算清缴需要纳税调增
2020-03-09 09:56:17
你好,你们是什么行业的,是建筑业吗
2020-10-13 10:44:35
你好 是的 收入与你成本配比 。可以的 如果你月末可以汇总一起做 这个不影响的
2020-05-12 17:16:23
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