老师您好,11月发票开错了,12月发现红冲了,11月按照错误的发票做账,12月红冲错误的,再按正确的做账,是这样吗
小猪妞
于2018-12-03 10:19 发布 786次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,对的
2018-12-03 10:20:08
11月份错误的需要做账
没有做的补
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
开了负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2021-01-09 16:38:34
你好这个是需要入账的,11月,12月都需要做。
2024-12-25 09:10:39
您好,跨月了作废不了只能红冲
2020-12-30 15:15:20
你好,个人建议是先红冲,然后再开具正确的
2019-12-18 16:42:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息