上个月我开了一份错误税目的增值税普通发票, 上月按开错的发票已经入账, 11月份开了增值税负数普通发票冲红并开具正确的发票了, 请问11月份我要怎么入账?分录怎么做比较好,上月已经结账了
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于2018-11-12 12:21 发布 724次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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负数发票红冲你的收入,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数,正确的发票借银存贷主营业务收入应交税费
2018-11-12 12:22:23
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你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账
2018-12-08 11:49:44
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您好
根据蓝字和红字的记账联入账
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷方负数:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-02 15:57:57
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你好,正数加负数收入合计填写到你附表一开票收入那栏
负数上月的收入借银存负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税-销项负数,正确的发票借银存贷主营业务收入应交税费
2018-10-17 14:46:39
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您好,与红字发票对冲后,申报处理。
2017-04-12 17:46:53
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