送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-04 10:56

你好
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产
借;银行存款   贷;固定资产清理  应交税费 
借;待处置资产损益   贷;固定资产清理

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相关问题讨论
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;待处置资产损益 贷;固定资产清理
2018-12-04 10:56:48
你好,你计提完的固定资产仍然是放在固定资产科目啊 在合并报表中,就直接放进去,连抵消分录都不要的
2021-10-13 07:18:40
你好,这个补助是专款专用吗?如果是是这样做分录 收到补助,借;银行存款,贷;专项应付款 用于建造固定资产,借;在建工程,贷;银行存款 完工,借;固定资产,贷;在建工程 次月计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时,借;专项应付款,贷;其他收益
2019-12-23 09:01:16
借:营业外支出贷:固定资产
2018-07-17 14:44:36
这个差额计入营业外支出即可的了
2018-08-09 16:36:54
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