发现去年的一笔应付账款其实已经现金支付,今年该 问
借:应付账款 贷:现金 答
请问哪位老师可以指导一下 问
同学,你好 内帐是根据公司领导要求做的。往来账、费用报销这类,领导需要就做,领导不需要就不做。 答
老师,我们公司有1名员工被借调到A公司工作,但是他 问
你好,开具发票时, 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 答
旅行社做了机票切位,为啥会在年底一次性缴税? 问
年底一次性缴税可能是因为: 收入确认与纳税义务时间差异:旅行社可能在销售机票时未立即确认收入,而是根据合同条款或实际收款时间确认收入,导致纳税义务集中在年底。 差额征税的核算复杂性:旅行社需要在年底对全年的机票切位业务进行汇总,计算差额征税后的应纳税额。 税务申报的集中处理:税务机关可能要求旅行社在年底对全年的相关业务进行统一申报和结算。 答
请问工资可以用现金发吗?怎么个发法? 问
您好,可以的,现金发放表,让各位同事签字,表示收到了工资 答

老师,结转本年利润后,利润分配-未分配利润贷方有40万余额,这个应该怎么处理纳税?
答: 利润分配-未分配利润的余额已经是交完税后的盈利,不用在交税了
本年利润借方余额33万,贷方23万元,结转到利润分配-未分配利润应该怎么算?
答: 借:利润分配~未分配利润10 贷:本年利润10
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 年末本年利润贷方有37万,我过账后结转本年利润,借,本年利润370000 贷 利润分配—未分配利润37000 计提盈余公积 借 利润分配—未分录利润——37000 贷 利润分配————提取法定盈余公积37000 这样处理对吗
答: 你好, 借,本年利润370000 贷 利润分配—未分配利润37000 ——对的 计提盈余公积——借:利润 分配——计提法定盈余公积 37000 贷:盈余公积 37000 借:利润分配—未分配利润 37000 贷: 利润分配————提取法定盈余公积37000


七音 追问
2018-12-04 16:57
辜老师 解答
2018-12-04 17:08
七音 追问
2018-12-04 17:21
七音 追问
2018-12-04 17:22
辜老师 解答
2018-12-05 08:51
七音 追问
2018-12-05 09:53
辜老师 解答
2018-12-05 09:56