采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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每个月都做了损益结转,11月份底本年利润贷方余额是20000万,12月份同样损益结转贷方减借方,本年利润贷方余额10000万,那么现在年结,借本年利润10000还是30000万,贷利润分配-未分配利润
老师,年末本年利润贷方余额是96万,利润分配-应付股利借方余额是60万。 分录:借:本年利润-96万 贷:利润分配-未分配利润36万 利润分配-应付股利60万 这样做对不对,请指教。
将利润分配明细科目结转到利润分配-未分配利润,为什么是结转到借方,不是借减贷加吗,要将其他明细科目余额结转到利润分配-未分配利润,不应该未分配利润在贷方吗
我本年利润贷方余额-1263.59我结转后怎么还有余额借:利润分配——未分配利润 1263.59贷:本年利润 1263.59
岁月静好 追问
2019-03-20 21:25
陈诗晗老师 解答
2019-03-20 21:44