- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,付了部分款,没来发票,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2020-01-13 08:48:44
您好
这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
你好!
不需要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用了
2018-12-17 21:08:25
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的
而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
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