老师,我们是一般纳税人制造业,我们收到一张“”代 问
那个还是计入运费处理 答
老师,就是我们公司之前做活动 交物业费送礼品 其 问
停车票,不做对应成本即可 答
厂房在一家没有生产经营的企业名下,这个厂房需要 问
那个需要计提折旧的,房子会老化的 答
老师好,报季度增值税时开出票但款项还没收到,申报 问
您好,要的,这个和收到钱无关的 答
2024年8月份我们公司有一个委托加工业务,当时未申 问
若是按次申报印花税的,可现在按次补申报 答

长期待摊费用作为过度科目借:预付账款 贷:银行存款借:长期待摊费用 贷:预付账款摊销时:借:主营业务成本 贷:长期待摊费用分录对吗?
答: 您好 你书写的分录正确的
我当时做长期待摊费用的时候是:借长期待摊费用,贷应付账款,支付:借应付账款,贷银行存款,摊销:借劳务成本,贷长期待摊费用
答: 现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买了软件的费用,怎么进行摊销, 借预付账款 贷银行存款 ,借长期待摊费用 贷预付账款 ,借管理费用-摊销费 贷长期待摊费用 ?那 累计摊销 这个科目 怎么用不上?
答: 您好 第二次科目借方用无形资产科目 第三笔分录贷方用累计摊销科目
现在有预付装修款,我的会计分录是,借 预付账款,贷 银行存款,然后付齐全款时,借 长期待摊费用 贷 预付账款,按月摊销时,借管理费用,贷 长期待摊费用。按几年摊销合适?两个问题
预付季度房租时,没开发票:借:预付帐款贷:银行存款按月摊销时:借:管理费用贷:长期待摊收到发票时:借:长期待摊贷:预付帐款老师,分录这样处理正确吗
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?

