我九月份欠税,我十月份申报了,用十月份的留底抵减了九月份的欠税,我申报11月份的增值税时候吧10月份的进项税额转出,但是申报11月份时候,增值税换是显示9月份那个欠税金额。怎么做?
*^_^*微微*^_^*
于2018-12-06 11:29 发布 826次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好
不用 多的可以留抵了 后面还可以抵扣
2021-09-07 12:11:22
9月份的你不是已经申报了吗?申报了就不会这样了,你把10月份的进项转出干嘛?不能抵扣吗
2018-12-06 11:43:16
会计处理做进项转出就可以。
2017-04-05 10:03:34
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