- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-06 11:41
你好 据实做账 根据你的实际付款金额 借方管理费用贷方银行 不应该开1499 的发票给你丫
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你好 据实做账 根据你的实际付款金额 借方管理费用贷方银行 不应该开1499 的发票给你丫
2018-12-06 11:41:43
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你好,需要根据发票日期做分录
2019-06-06 10:37:33
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您好!如果您是4月份开始享受服务的话,从4月份开始分摊更合理。
2016-05-03 14:31:44
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你好
借管理费用
贷银行
收到发票把上面分录 红冲 按发票金额入账
2020-11-17 09:16:09
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你好, 记管理费用办公费
2020-06-01 17:47:08
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安琪???? 追问
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