我想咨询下,公司旅游费用支付金额和旅游公司开票金额不一样,这个应该怎么做分录呢?之前支付款项的时候,已经计入预付账款,现在发票拿到了,金额是多开了的。
兰坡
于2018-12-06 14:43 发布 1077次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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那你就按实际支付的金额计入费用就可以了
2018-12-06 14:44:05

借:预付账款 15000
贷:银行存款 等 15000
等实际取得发票后,做
借:管理费用等--福利费 38000
贷:预付账款 15000
银行存款等 23000
2018-11-14 10:05:26

可以做现金退回冲平,如果做费用的话汇算时会调增
2016-01-13 10:54:17

借预付账款贷银行存款,等发票回来可以做借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 -福利费 贷预付账款。
2018-11-07 08:19:48

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-11-13 16:51:54
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