- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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借:预付账款 15000
贷:银行存款 等 15000
等实际取得发票后,做
借:管理费用等--福利费 38000
贷:预付账款 15000
银行存款等 23000
2018-11-14 10:05:26

那你就按实际支付的金额计入费用就可以了
2018-12-06 14:44:05

你好,先计入,借预付账款,贷银行存款,
2019-07-19 11:11:19

借预付账款贷银行存款,等发票回来可以做借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 -福利费 贷预付账款。
2018-11-07 08:19:48

可以做现金退回冲平,如果做费用的话汇算时会调增
2016-01-13 10:54:17
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