送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-07 09:05

你好  借;制造费用   贷;银行存款等科目

馨曦 追问

2018-12-07 09:12

厂租月底不是要计提吗?开票的走的是公账,不开票的走的是私账
要开票的这部分,款早已付了,发票后面才收到,这种情况怎么做账呢?

邹老师 解答

2018-12-07 09:16

你好,需要计提
借;制造费用    贷;其他应付款
取得发票把之前分录冲销,然后根据发票做房租分录

馨曦 追问

2018-12-07 09:18

那还有一部分不开票的房租呢?

邹老师 解答

2018-12-07 09:22

你好,内账不开票的房租一样计入制造费用核算

馨曦 追问

2018-12-07 09:27

这个我知道,那我要分开计提吗?

邹老师 解答

2018-12-07 09:32

你好,不需要,一起计提就是了

馨曦 追问

2018-12-07 09:37

那我支付的开票税点怎么做账?(房东给我公司开了票,要收税点)

邹老师 解答

2018-12-07 09:45

你好 借;营业外支出   贷;银行存款等科目

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