老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
外购商品作为福利发放怎么做分录?老师
答: 购进时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬
老师 公司外购商品发放给员工做福利 怎么做分录
答: 你好!借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,如果外购的商品目的就是为了发放员工福利,分录怎么做?
答: 你好,借:库存商品 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:应付职工薪酬 ——非货币性福利 贷:库存商品