送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-07 14:54

同学 你好
收到钱
借:库存现金、银行存款等
    贷:其他应收款——某某
上交社保
借:其他应收款——某某
   贷:库存现金、银行存款等

罗达 追问

2018-12-07 15:02

好的,那平时我们都是做内账的,平时社保这些,公司统一做账借应付职工薪酬-社保费,贷银行存款这样对吗,社保费是不是需要计提的?计提的时候借方计入什么科目?


社保费可以不计提吗?

bamboo老师 解答

2018-12-07 15:03

计提的时候计入管理费用——社保费 我前面分录已经体现了
你可以不计提 直接计入管理费用——社保费 不通过应付职工薪酬——社保费核算

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您好 请问前期缴费的时候分录怎么写的
2020-05-19 21:15:10
你好,是可以的呢啊
2020-07-07 11:11:46
同学好, 借银行存款 贷营业外收入或其他收益
2019-01-10 10:52:53
借,银行存款,贷营业外收入-就业局,对
2022-01-14 10:50:35
你好!可以计入营业外收入
2018-10-16 15:02:59
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