送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-19 21:15

您好
请问前期缴费的时候分录怎么写的

风之轻 云之朗 追问

2020-05-19 21:18

计提社保借:管理费用-社保,贷应付职工薪酬这是公司负担的部分。银行代扣职工社保:借:应付职工薪酬  借:其他应付款贷:银行存款

bamboo老师 解答

2020-05-19 21:21

这次是全部退的单位承担部分么?

风之轻 云之朗 追问

2020-05-19 21:32

不知道,不知道从哪儿查到

bamboo老师 解答

2020-05-19 21:33

那您最好咨询下当地社保大厅或者12333 看是按什么比例退的 然后再做对应的账务处理

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相关问题讨论
您好 请问前期缴费的时候分录怎么写的
2020-05-19 21:15:10
你好,是可以的呢啊
2020-07-07 11:11:46
同学好, 借银行存款 贷营业外收入或其他收益
2019-01-10 10:52:53
借,银行存款,贷营业外收入-就业局,对
2022-01-14 10:50:35
你好!可以计入营业外收入
2018-10-16 15:02:59
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