送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-08 12:02

和有发票是一样做的做法,借管理费用-水电费 贷其他应付款,等发票回来没差额可以直接贴后面有差额冲回之前科目不变数字是负数按发票做就可以。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-12-08 12:05

借方不是做其他应收款吗

maize老师 解答

2018-12-08 12:09

你们不是交水电费吗?做其他应收款干嘛,只是没收到发票,但是你实际费用发生你就可以先做费用。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-12-08 12:20

不能先挂账,收到发票再冲吗

maize老师 解答

2018-12-08 12:35

那你先做预付账款贷银行存款收到发票做借管理费用贷预付账款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...