送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-11 10:21

您好, 还没收到发票做借:预付账款 贷:银行存款, 发票来了 借:管理费用  贷:预付账款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-12-11 10:24

借方不能是其他应收或其他应付吗

欧老师 解答

2018-12-11 10:30

您好,一般借款和保证金在其他应收和其他应付核算。

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相关问题讨论
您好, 还没收到发票做借:预付账款 贷:银行存款, 发票来了 借:管理费用 贷:预付账款
2018-12-11 10:21:45
和有发票是一样做的做法,借管理费用-水电费 贷其他应付款,等发票回来没差额可以直接贴后面有差额冲回之前科目不变数字是负数按发票做就可以。
2018-12-08 12:02:43
你好 先走预付账款 收到发票做费用冲预付账款
2018-11-06 09:10:16
你好!借i管理费用-咨询服务费 贷应付账款等。
2017-09-07 10:17:54
你好 借预付账款 贷银行存款 10月借 管理费用-担保费 贷预付账款
2019-11-13 14:30:04
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