- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-08 14:43
你好,应当让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
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你好,应当让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-12-08 14:43:48

你好 可以做直接更正的分录
2019-07-04 16:25:49

您好,这个对上月的计提工资进行红冲,冲掉多做的几千即可。
2016-10-14 18:28:45

同学,你好
金额不重大,可以在本期直接调整
2020-07-10 16:32:02

你好,具体的哪个业务,你没有做或者是支出的哪一个做错啦。
2021-10-23 11:08:26
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147 追问
2018-12-08 15:15
邹老师 解答
2018-12-08 15:19