送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-08 14:43

你好,应当让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的
借;应付账款等科目  贷;原材料等科目   应交税费(进项税额)

147 追问

2018-12-08 15:15

如果对方不冲销 我能直接冲减费用吗?

邹老师 解答

2018-12-08 15:19

你好,这个问题正确解决方式应当是对方把多开发票开具负数发票冲销才是的

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你好,应当让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-12-08 14:43:48
你好 可以做直接更正的分录
2019-07-04 16:25:49
您好,这个对上月的计提工资进行红冲,冲掉多做的几千即可。
2016-10-14 18:28:45
同学,你好 金额不重大,可以在本期直接调整
2020-07-10 16:32:02
你好,具体的哪个业务,你没有做或者是支出的哪一个做错啦。
2021-10-23 11:08:26
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