老师,工程款发票开25000,但实际收到20000,5000不给了,怎么做分录
简简单单
于2018-12-09 11:44 发布 709次浏览
- 送心意
大秦老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
5000直接作为坏账计入管理费用即可
2018-12-09 11:46:45
您好!借银行存款150 贷应收账款140 预收账款10
2017-03-14 14:48:25
你好!声乐的计入应收账款就可以
2018-05-30 16:25:56
按实际收到发票的金额50000冲减预付账款余额就是了。
举例
借:管理费用等 50000
贷:预付账款 50000
2020-04-14 13:59:57
你好
借:应收账款
贷:主营业务收入--工程结算收入
增值税
2022-09-05 17:13:44
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