送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-12-09 14:09

你好!
你认证后是怎么做的分录呢?

002 追问

2018-12-09 14:19

因为没有原件。现在还没有做分录。

002 追问

2018-12-09 14:21

现在不知道该怎么处理了。这种情况应该怎么处理比较好?

蒋飞老师 解答

2018-12-09 14:22

你好!
是什么业务的发票呢?

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相关问题讨论
你好! 你认证后是怎么做的分录呢?
2018-12-09 14:09:47
借:管理费用--修理费2520,其他应收款5880,贷:银行存款8400;借:银行存款5880贷:银行存款5880
2017-12-17 21:20:57
借;其他应收款 营业外支出 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2017-09-29 17:30:42
当月,借原材料贷银存/应付 次月不变 第三个月借原材料负数贷银存/应付负数。借原材料,进项,贷银存/应付
2019-04-07 16:56:59
您好 借 管理费用3000 贷银行存款1500 贷 应付账款1500 3月分录 借 应付账款1500 贷 银行存款1500
2022-03-29 14:58:07
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