- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2018-12-09 14:51
你好,你本来做凭证的时候是不是做的借方负数 结转到贷方负数了
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你好,你看下这笔维修费本来的分录 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23

你好软件做账一般是借本年利润负数贷管理费用负数
2019-08-04 14:38:21

你好,管理费用结转分录是在贷方正数的,结转完后管理费用应该是平的。
2019-09-23 11:48:43

这个月少计提就可以的
2019-04-09 09:55:05

你好,你本来做凭证的时候是不是做的借方负数 结转到贷方负数了
2018-12-09 14:51:09
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