年底记账进项税和税报进项税差额很大,差十几万,一般怎么处理找原因,不是一般年底未认证加已认证和就是记账进项税?
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于2018-12-09 21:15 发布 766次浏览
- 送心意
小梅老师
职称: 初级会计师
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你好 你这个只能是逐月的查询,看你之前是否录入错误了
2018-12-09 21:18:31
进项税大于销项税,不用结转的
2019-12-13 10:50:50
你好,不知道原因没法调整,1.你账上的销项进项和你增值税申报表的发生额核对
2.账上的和实际的你怎么核对的
2018-12-14 18:25:23
需要先查明原因!账与申报表核对
2018-12-14 18:53:58
1,账上的进项税额不一定等于增值税留底进项税额,本月应交增值税=销项税-进项税,如果结果是负数就是表示有留底的进项税,如果是正数,就是表示你们本月要交的增值税,根据这个公式,账上的进项税和留抵不是一致的,只是存在有勾稽关系而言,2,已收到进项发票,没有做入账里面,那么就不会计入账里面的待认证进项税额的。
2018-12-15 09:19:02
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