你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
LLs
于2018-12-10 11:04 发布 1117次浏览
- 送心意
李月老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-10 11:12
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
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你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
2018-12-10 11:12:37
借支时,借:其他应收款 贷:银行存款
报销时,借:原材料 贷:其他应收款
2018-12-12 16:06:57
你好
预付,借;预付账款,贷;银行存款
取得发票,借;无形资产,贷;预付账款
支付余款,借;预付账款,贷;银行存款
2019-05-14 16:42:52
借原材料30000
贷应付账款30000
借原材料2600
贷银行存款2600
2022-03-31 20:07:35
你好,
借:预付账款—定金
贷:银行存款1000
借:原材料 11000
贷:银行存款10000
预付账款—定金 1000
2019-07-08 15:53:43
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