请问,6月份认证的增值税专用发票,现在变成失控发票,需要进项税额转出,是在当期转出,还是修改6月份增值税申报表,在6月份进行转出
趙明明
于2018-12-10 15:03 发布 990次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
当期转出就可以了
2018-12-10 15:04:21

一般是当月认证当月抵扣,当月做进项税转出处理。这样看得清晰些
2018-06-18 16:17:50

您好
到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
2019-06-18 11:45:56

附表二,进项转出其他里面
2019-07-10 12:11:52

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)41338.56,
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 710.98 贷;银行存款
2017-09-27 11:38:27
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