老师,公司原来账面上是当月工资当月发放,实际公司给员工是当月工资次月发放。现在公司打工资是对公出去的,然后这个月11月出纳打钱的时候把用途写成了10月份工资。这个我该怎么做账,按照账面显示10月份工资,我在上个月10月账面就发掉了。
li是sei..
于2018-12-11 09:30 发布 815次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-11 09:35
你好!
做成付11月份工资就可以了
相关问题讨论
你好!
做成付11月份工资就可以了
2018-12-11 09:35:26
您好,我们是权责发生制么,本月计提本月工资费用
计提工资
借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据)
贷:应付职工薪酬——工资
2024-03-09 08:15:21
应该是将款转到自己公司发工资处理。
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——XX公司
再将工资结转到相应的费用中
2017-07-31 15:57:38
那只做计提分录就可以,不发不做发的分录
2020-05-13 09:09:13
你好 这个看你单位的规定
2020-04-14 09:38:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
li是sei.. 追问
2018-12-11 10:08
li是sei.. 追问
2018-12-11 10:09
蒋飞老师 解答
2018-12-11 10:11