老师,公司原来账面上是当月工资当月发放,实际公司给员工是当月工资次月发放。现在公司打工资是对公出去的,然后这个月11月出纳打钱的时候把用途写成了10月份工资。这个我该怎么做账,按照账面显示10月份工资,我在上个月10月账面就发掉了。
li是sei..
于2018-12-11 09:30 发布 821次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-11 09:35
你好!
做成付11月份工资就可以了
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你好!
做成付11月份工资就可以了
2018-12-11 09:35:26
那只做计提分录就可以,不发不做发的分录
2020-05-13 09:09:13
你好 这个看你单位的规定
2020-04-14 09:38:56
还是过一到应付职工薪酬~工资科目,借,管理费用,贷,应付职工薪酬工资,然后在做一个发放分录,借,应付职工薪酬工资,贷银行存款
2018-11-02 09:16:45
你好,既然是本月发放上个月的,就需要按规定先计提,然后支付
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-06-27 12:01:11
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li是sei.. 追问
2018-12-11 10:08
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2018-12-11 10:09
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2018-12-11 10:11