- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,、去年计提分录是如何做的?
2020-04-29 15:12:55
计提房租时,借:管理费用—租金 贷:应付账款
支付房租,借:应付账款 贷:银行存款
收到发票,发票金额与计提的金额差额调整管理费用—租金
2018-12-11 14:50:43
通过以前年度损益调整来做
2019-03-11 17:11:09
房租支付了几个月的?
2019-09-05 16:23:44
7月份只能计提7月份的,按月做费用
7月份,借管理费用,贷其他应付款
8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数
借管理费用(两个月租金),进项(发票税额)贷其他应付款
9月份支付借其他应付款贷银存(8月份其他应付款贷方)
借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款
2019-08-08 13:19:33
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