老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
进项税额转出可以这样做账吗:借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);借:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
答: 借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
老师你好,购进福利费不含税200 税金60,价税合计260 借:管理费用-福利费 200 借:应交税费-待认证进项税 60 贷:银行存款260 认证进项 借:应交税费-应交增值税-进项税60 贷:应交税费-待认证进项税60转出进项税 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 60借:管理费用-福利费 200 贷;应交税费-应交增值税-进项税转出60是这样做吗?
答: 你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,我想问问应交税费—待认证进项税的余额是在哪个方向.
答: 借方(⊙o⊙)哦
小雁 追问
2018-12-11 17:17
小雁 追问
2018-12-11 17:17
吴少琴老师 解答
2018-12-11 17:21