送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-12 11:42

你好  发票收到了吗  费用发票收到直接做费用 不计提

好好 追问

2018-12-12 11:45

没有,发票没收到都计提,是吧?

meizi老师 解答

2018-12-12 11:46

你好  发票没收到先付款的走预付账款 发票收到了按你租期来分摊费用

好好 追问

2018-12-12 11:48

借管理费用_租金,贷预付账款吗?

好好 追问

2018-12-12 11:49

借预付,贷银行

好好 追问

2018-12-12 11:49

发票没收到不计提租金吗?

好好 追问

2018-12-12 11:52

如果9-12月发票,在12月收到,入当期费用吗?

meizi老师 解答

2018-12-12 11:55

你好 先付款没发票借方预付账款贷方银行   收到发票 按租期分摊借方管理费用贷方预付账款

好好 追问

2018-12-12 11:57

费用不用当期的吗?

meizi老师 解答

2018-12-12 12:01

你好 你没发票的话先不计入费用  需要发票入账

好好 追问

2018-12-12 12:03

如果合同1-12月,12月才收到1年的发票,那由12月才开始按12个月分摊费用?

meizi老师 解答

2018-12-12 12:06

你们最好是约定好 按月开票 这样你可以根据开票来按月做账; 一起开的话就要12月做费用来 分摊 或者你如果能确定发票当年收到 你可以先做费用 到时发票收到补在凭证后面 分摊费用的后面放复印件  看你们实际情况

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相关问题讨论
你好 发票收到了吗 费用发票收到直接做费用 不计提
2018-12-12 11:42:44
支付租金是要按合同约定的日期支付的。 计提租金是计提租金支出,和支付租金不一定是同步的。您什么时候支付了租金,才需要做自付租金的分录的。
2018-08-09 16:50:36
你好这个不需要做借其他应收款, 贷银行,7月做,借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费,借,应付职工薪酬,福利费贷,其他应收款。
2021-07-13 16:47:02
1按月支付借管理费用贷银存 2.借应付职工薪酬贷银存 借管理费用贷应付账款
2019-06-24 14:16:16
你好 借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-10-17 17:38:14
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