老师,我们是一家钢贸企业,现在不是发票进来和出去要保持一致吗,因为我们公司钢板规格型号太多,一一对应库存就匹配不上,每到月底结账我的库存数量就出现好多负数,我们现在的解决办法是做暂估,后面有新进来的再冲销,但是这样是一个恶性循环,有什么好的建议吗?亟待解决!!!感谢!!!
45分钟的逃跑
于2018-12-12 15:25 发布 600次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-12 15:26
你好,你进项销项是安你出入库开的发票吗
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你好,你进项销项是安你出入库开的发票吗
2018-12-12 15:26:48
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暂估一般是你货物入库才需要暂估,啥都没有就不能暂估。你暂估做借原材料/库存商品 贷应付账款-暂估款,最好是暂估准确,要是发票过来就冲回暂估按发票做,成本没有问题就不用冲回,查清楚为啥是负数。
2018-12-11 10:30:46
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你好,需要去查明库存负数的原因,才知道该如何调整的
2021-09-24 10:57:34
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多结转了成本,或漏入库了
2024-06-22 16:28:15
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假如入库是27660是暂估的那么减去27660库存就是0了。是这样吧,
2019-06-24 20:49:41
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45分钟的逃跑 追问
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郭老师 解答
2018-12-12 15:35