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大秦老师
职称: ,中级会计师
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处理只有用发票冲减预付账款,没有别的办法,不过你放在预付账款,并没有虚做成本费用,税款没有少交,问题不太大,只能这么挂着了
2018-12-12 21:13:37
您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。
预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14
你好,有部分会一直没发票的 ,你可以做无票支出,汇算清缴按规定予以调整
2018-09-29 10:52:23
您好
可以这样账务处理
2019-07-26 10:25:43
你要看一下,到票的那张凭证,是否是带来预付账款,现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款
2018-09-14 10:31:09
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