送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-30 10:58

一年的费用应该是2015年12月份到2016年11月份,我5月份才收到发票,之前账不是没做嘛,我想在后期几个月做进去,费用一共一万多,这几个月第一个分录,从6月份开始摊销,正好6个月摊销完

阿杜 追问

2016-05-30 11:00

老师,中间这几个月第一个分录这句话是错的,你跳过就行了

宋生老师 解答

2016-05-30 10:51

您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。
预付就可以了。

宋生老师 解答

2016-05-30 18:37

您好!虽然这样不太合理,但是对于一年来说是可以的。不会影响整年的所得税。你就这样操作吧。

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相关问题讨论
您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。 预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14
你要看一下,到票的那张凭证,是否是带来预付账款,现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款
2018-09-14 10:31:09
你好,应该是没哟取得电费发票
2017-05-19 16:28:58
你好, 你们是直接转给别的公司还是个人?如果是内账可以,税账按实际发生的名称来挂
2018-03-27 15:30:46
您好,年末没有收到发票,不需要把预付的账款冲掉
2020-01-08 09:30:16
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