老师,12月份支付了一年的物业、电梯费等,因当时没有发票,我就没做账,5月份刚取得发票,我在5月份的时候做 借:预付账款 贷:现金 然后从6开始开始摊销,摊销6个月 这样可以吗? 2、预付账款和应付账款用哪个科目好一点?
阿杜
于2016-05-30 10:50 发布 1191次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-30 10:58
一年的费用应该是2015年12月份到2016年11月份,我5月份才收到发票,之前账不是没做嘛,我想在后期几个月做进去,费用一共一万多,这几个月第一个分录,从6月份开始摊销,正好6个月摊销完
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您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。
预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14
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你要看一下,到票的那张凭证,是否是带来预付账款,现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款
2018-09-14 10:31:09
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你好,应该是没哟取得电费发票
2017-05-19 16:28:58
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您好,年末没有收到发票,不需要把预付的账款冲掉
2020-01-08 09:30:16
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你好, 你们是直接转给别的公司还是个人?如果是内账可以,税账按实际发生的名称来挂
2018-03-27 15:30:46
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