老师,12月份已经帮你一般纳税人转小规模,但是有下个月申报12月份的增值税有一笔进项税转出的话,加上抵扣的税额有留底的税额,1月份已经按照小规模的来申报,那应该怎样处理呢?(还有一个问题,进项税转出的这一笔是税控盘的全额抵扣,我只是认证平台勾选了,现在转出的话,下次还可以用200来抵扣小规模的税款吗?)
Eleven
于2018-12-17 09:02 发布 760次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-17 09:07
税控盘的可以全额抵扣,你转出做管理费用-办公费。全额抵减的时候做抵减分录就可以。可以抵减这个小规模也可以抵减。
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税控盘的可以全额抵扣,你转出做管理费用-办公费。全额抵减的时候做抵减分录就可以。可以抵减这个小规模也可以抵减。
2018-12-17 09:07:43
你好,小规模不存在抵扣的,应该会转出未抵扣的
2018-06-11 13:05:42
可以抵扣啊 你给个人销售你也是要纳税的 所以你还是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待抵扣进项 借管理费用-办公费 贷应交税费-增值税-进项转出
2020-07-07 16:15:18
你好,是一般纳税人抵扣进项税额的
2019-02-16 11:15:33
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2018-12-17 09:11
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