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聪明的小脑瓜子
于2018-12-17 16:19 发布 1870次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-12-17 16:20
您的具体问题是什么呢?
聪明的小脑瓜子 追问
2018-12-17 16:23
就是可以开吗?然后开了之后,账怎么处理
张艳老师 解答
2018-12-17 16:28
之前在增值税申报时有没有申报过未开票收入呢?
2018-12-17 16:36
申报过
2018-12-17 16:40
那您正常开具正数发票,在申报增值税时,在未开票栏填写负数金额就可以了。会计处理,就是将以前确认的收入分录红冲或反冲掉,由于是以前年度的,要使用以前年度使用调整科目代替损益科目。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2018-12-17 16:23
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2018-12-17 16:28
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2018-12-17 16:36
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2018-12-17 16:40