送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-17 21:50

您好,你是生产型出口企业是吗

行走在一个人的小路上 追问

2018-12-17 21:54

贸易型的

文老师 解答

2018-12-17 22:00

贸易型的不需要,出口退税和增值税都是单独的

文老师 解答

2018-12-17 22:01

出口退税根据开的发票和进项发票申报,增值税是根据开票系统开的发票申报

行走在一个人的小路上 追问

2018-12-18 14:32

好的,那老师,征退的税率之差跟我的申报表没有关系吧,我的外账公司他说要这个数出来了,他才可以申报增值税,不是很懂他的意思

文老师 解答

2018-12-18 14:57

增值税申报没有关系,但是结转成本需要的因为征退税差额需要记入成本的

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相关问题讨论
您好,你是生产型出口企业是吗
2018-12-17 21:50:02
出口退税,就填增值税纳税知申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额
2020-04-13 10:37:47
您好!这里提示的是不得抵扣金额不对,要找下原因,增值税申报表只要没交税,就可以修改的
2023-01-07 16:54:25
您好!正式申报的出口退税也是可以改的,如果不想改的话,税局差出来后你写一个情况说明就好了
2019-04-12 13:09:06
您好,没错的,就是得这么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
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