老师,麻烦问一下员工年底报销的费用还没报销但是发票已经到财务在账里做借:管理费用贷:其它应付款款-个人。摘要是写预提费用还是费用支出
跟着感觉走
于2018-12-18 09:11 发布 632次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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预提费用取消,你直接做费用就可以,后面发票到贴后面就可以,有差额冲回按发票做,没有差额就贴后面就可以。
2018-12-18 09:12:38

你好,对的是的,是这么做的。你还有一步没有做,借原材料,贷研发支出。
2022-04-08 14:50:12

专项应付款不能直接记入企业费用,应在该科目核算,直至项目完成,如果有余额并要求退回的话,做余额退回处理,若余额不要求退回才冲抵相关费用。
1)收到专项款时(你的分录是正确的):
借:银行存款
贷:专项应付款—宣传补助
2)使用专项应付款时:
借:专项应付款—宣传补助
贷:银行存款(购买材料等)或 应付职工薪酬(支付劳务费) 或 其他相关科目
借:应付职工薪酬
贷:现金
3)专项应付款贷方减去借方,若有余额并要求退回拨款方:
借:专项应付款—宣传补助
贷:银行存款
4)若有余额,不要求退回(冲减相关费用):
借:专项应付款—宣传补助
贷:营业费用—宣传费
2020-06-17 16:48:36

1、借:银行存款 正数
借:研发支出——费用化支出 负数
2、借:管理费用 负数
贷:研发支出——费用化支出 负数
2020-07-17 09:26:53

您好,是的,先这么做,等打款后再把其他应付款冲平。
2020-05-11 10:22:43
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