- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,如果做到这个月就不用摊销了
2018-12-18 11:05:52
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要开始做分摊 挂 借费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-房租 后期付款做借其他应付款贷银行存款
2019-07-31 15:50:27
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这样对吗
您说代开发票汇算清缴纳税调整是吗
我们是一公司的名义租房无偿给高管住的
2022-04-12 14:47:55
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做预付帐款可以吗
2019-09-11 22:23:31
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如果是外账的话计入什么科目?还是说如果是外账的话这笔钱应该不属于我们公司,不能计入公司费用?也不能做账?这样理解对吧
2016-06-20 13:26:26
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