送心意

田老师

职称会计师

2015-06-17 11:45

是的,不好意思,没表达完,怎么做账?会计分录用什么科目?

田老师 解答

2015-06-17 11:41

公司提前付了6,7,8月的工资和我们在6月份搬走没有什么关系吧。是不是租金呀。你想问什么?怎么做账吗?

田老师 解答

2015-06-17 14:43

付款  借:预付账款  贷:银行 已确定的租金(就是没有退的钱)借:管理费用  贷:预付账款  退回的钱借:银行  贷:预付账款

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相关问题讨论
对的,借 预付账款 贷 银行存款;每月摊销 借 管理费用-办公费 贷 预付账款
2015-06-19 06:47:36
可以的
2015-08-05 21:05:39
你好!现在取消了待摊费用,可以计入借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用 贷:预付账款
2015-05-06 09:45:46
公司提前付了6,7,8月的工资和我们在6月份搬走没有什么关系吧。是不是租金呀。你想问什么?怎么做账吗?
2015-06-17 11:41:43
是的,走预付账款。。。
2018-06-19 15:47:26
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