老师,我现在有一问题请教一下。 10月份收到一张专用发票,已经认证并做账: 借: 库存商品 应交税费--进项税 贷:银行存款 11月已经认证,钱已经在10月凭证上支付,12月接到税务通知,说对方已经把此张发票作废,现在要求我公司做进项税转出,现在对方重新开了一张同样金额的税票。 求:1:进项转出的分录 2:对方新开票的分录 谢谢!
百川
于2015-12-09 17:37 发布 450次浏览
- 送心意
孟洁
职称: 会计师
相关问题讨论

做转出时这样处理:
借:应付账款
贷: 库存商品
应交税金-应交增值税--进项转出
待收到对方开出的发票时:
借:库存商品
应交税金-应交增值税-进项税额
贷:应付帐款
2015-12-09 18:13:45

你好,你们已经进行认证了吗?
2019-04-04 10:40:00

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

你好!
借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-10 12:31:19

不是,借原材料115.04贷进项税额转出
2021-01-18 23:26:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息