送心意

孟洁

职称会计师

2015-12-09 18:13

做转出时这样处理:
借:应付账款 
贷: 库存商品 
 应交税金-应交增值税--进项转出 
待收到对方开出的发票时:
借:库存商品 
 应交税金-应交增值税-进项税额 
贷:应付帐款

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做转出时这样处理: 借:应付账款 贷: 库存商品 应交税金-应交增值税--进项转出 待收到对方开出的发票时: 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款
2015-12-09 18:13:45
你好,你们已经进行认证了吗?
2019-04-04 10:40:00
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
你好! 借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-10 12:31:19
不是,借原材料115.04贷进项税额转出
2021-01-18 23:26:46
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