出口企业进项发票已认证,但是发现发票错了,然后开了红字信息表,给对方企业红冲,那么报增值税的时候,需要进项税额转出吗,出口企业本来就是进项转出的,不转出的话报税比对不通过,这种情况怎么办?
迪恩
于2018-12-21 16:03 发布 2072次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-21 16:05
发票错误,已认证,开出了红字信息表,申报增值税的时候要做进项转出的。你原来做的出口退税,数据在本月认证未抵扣里。那么你得去税务局去做纳税申报,将那笔进项调整到本月认证本月抵扣
相关问题讨论
你好,要的,是要作进项税额转出的!
2022-03-13 17:22:44
发票错误,已认证,开出了红字信息表,申报增值税的时候要做进项转出的。你原来做的出口退税,数据在本月认证未抵扣里。那么你得去税务局去做纳税申报,将那笔进项调整到本月认证本月抵扣
2018-12-21 16:05:39
增值税处理https://www.acc5.com/course/course_499.html
学堂有关于增值税处理的专题讲座你可以进去看看
2017-04-23 18:21:27
纯出口的话进项肯定是不能抵扣的。
2019-02-15 17:08:21
你好,是的,出口退税进项发票要做进项税额转出
2019-08-06 10:06:52
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