去年12月份我收到一张发票,当时已认证抵扣,后来做了进项税转出,现在稽查说要我做以前年度调整,其实这张发票我当月就调整没入成本,我怎么做调整呀
不忘初心,方得始终
于2018-12-21 19:52 发布 1765次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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将当时调整出成本的凭证复印,并写一份说明,交给税务局。如果是真实情况,税务局会认可并不再要求你做以前年度调整
2018-12-21 20:17:01
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那你可以将当时的调整凭证复印并写个说明拿给税务局看,如果真是这样,税务局是认可的
2018-12-21 20:15:24
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你好
税务局没有发现的没事
2020-06-21 20:14:48
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您好!直接在表二做转出,然后会计上做处理
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-10-31 18:28:33
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你好!
是的,你的理解很对
需要减少以前年度损益,不用补交企业所得税的
2020-07-01 19:05:50
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