老师,我们是一般纳税人制造业,我们收到一张“”代 问
那个还是计入运费处理 答
老师,就是我们公司之前做活动 交物业费送礼品 其 问
停车票,不做对应成本即可 答
厂房在一家没有生产经营的企业名下,这个厂房需要 问
那个需要计提折旧的,房子会老化的 答
老师好,报季度增值税时开出票但款项还没收到,申报 问
您好,要的,这个和收到钱无关的 答
2024年8月份我们公司有一个委托加工业务,当时未申 问
若是按次申报印花税的,可现在按次补申报 答

福利费是所有都要做借,管理费用/销售费用-福利费,贷、应付职工薪酬-福利费、然后在做 借,应付职工薪酬-福利费、贷。现金、银行,是这样嘛。
答: 原则上是要这么处理的(实务中一些小公司直接 借管理费用 贷银行存款)
福利费,分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 然后在借:应付职工薪酬 贷:现金
答: 你好,是的,计提,发生是这样做分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金,可以直接做借管理费用—福利费,贷现金吗?
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
职工福利费是直接借:管理费用~福利费贷银行存款或现金,还是借:管理费用~福利费 贷应付职工薪酬~福利,发放时借:应付职工薪酬~福利费 贷:银行存款或现金

